內控體系是企業行穩致遠的“壓艙石”。如何讓制度真正落地、風險防于未然?淮海實業集團以“三維模式”系統推進內控建設,交出了一份“統籌有方、制度有力、整改有效”的實踐答卷。
統籌協同,讓管控“到位不越位”
集團黨委將黨的領導貫穿內控全過程,以頂層統籌破解“職能分散、管控弱化”難題,推動內控與戰略同頻共振。
在政治引領上,黨委定期研究內控推進、缺陷整改等情況,完善黨的領導融入公司治理的機制,明確內控必須堅守“依法依規治企、嚴肅財經紀律、防范化解風險”三大底線,從戰略高度把準內控方向。
在合規統籌上,由集團合規委員會牽頭,協同風險管理、內部控制、合規管理、法務、審計等職能,明晰權責邊界,既避免多頭監管與效率損耗,又實現業務全流程風險覆蓋,做到管控有度、放活有力。
制度固本,讓規則“管用又長效”
集團將制度體系建設視為“基石工程”,著力構建系統、前瞻、適配的制度框架,破解“制度缺失、執行無序”等問題。
通過持續完善“1+3+10+N”制度體系,按年度計劃推進制度“廢改立”,2025年以來制定修訂制度36項,涵蓋黨群工作制度、基本管理制度和具體規章,有效填補管理空白,提升制度系統性。
同時,嚴格執行合法合規審查機制,確保每項制度既契合法規監管,又貼合業務實際,顯著增強制度的科學性、可操作性,為高效運營提供明確指引。
堵漏筑堤,讓整改“治標更治本”
集團以問題整改為抓手,以長效機制建設為落腳點,通過“靶向整改+舉一反三+系統優化”,實現“治標”與“治本”有機結合。
針對監督發現問題,建立整改臺賬,推動36項執行缺陷與9項設計缺陷全面整改,同步優化流程28項、完善制度11項,切實堵塞管理漏洞。
此外,組織17家單位開展內控自評,發現并整改缺陷79項,并依據三年評價規劃完成本部及4家單位的監督評價,推動內控從事后處置向事前預防轉型。
下一步,淮海實業集團將實施“監管護航行動”,構建全面風險管理體系,持續健全內控體系,為高質量發展筑牢安全屏障。